
我還想問:那我把應交稅費結轉到營業(yè)外收入。但是我收到的貨錢是包含稅款的,所以我把應交稅費和貨款確認為收入了,那不是收入了兩次稅費?
答: 你好,不含稅貨款確認收入,減免的增值稅結轉到了營業(yè)外收入,這個不存在兩次稅費啊 你所指的兩次是如何得來的
老師 我5月份把主營收入和應交稅費填寫錯了 當時填寫的是收入少稅多 正確應該是收入多 稅少 我做的是把這正確和錯誤的分錄差額做的調賬 這樣對嗎 是小規(guī)模企業(yè) 月底結轉我就把應交稅費結轉到營業(yè)外收入了
答: 您好,是的,是正確的,不過假如是軟件記帳的話,營業(yè)外收入做貸方負數(shù)更好,您是手工帳,這樣就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
線上電商銷售我公司收到的貨款里扣除平臺應收費用后余額才轉給我公司,那我把扣除的那一部分做成費用,沖了應收賬款,請問稅費也可以這樣嗎?確定收入是:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費收到費用發(fā)票:借:銷售費用 應交稅費貸:應收賬款我們是小規(guī)模納稅人,不知道收到發(fā)票后那個分錄應不應該把稅費也做出來,還是僅僅只做成這樣 借:銷售費用 貸:應收賬款
答: 借:銷售費用 應交稅費 貸:應收賬款 。你的這一筆分錄,應該是 借:銷售費用 貸:應收賬款。小規(guī)模進項不得抵扣。 你應該交的增值稅稅,是你這筆分錄 里面的應交稅費。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費


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2019-04-26 15:58
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