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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-26 15:57

你好,不含稅貨款確認收入,減免的增值稅結轉到了營業(yè)外收入,這個不存在兩次稅費啊 
你所指的兩次是如何得來的

???? 追問

2019-04-26 15:58

嗯嗯,我知道了,我是把以前的賬做錯了

鄒老師 解答

2019-04-26 15:59

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

???? 追問

2019-04-26 16:00

我在確認收到貨款的時候,應收賬款是包含了稅費的,沒有單獨把稅費做成營業(yè)外收入

???? 追問

2019-04-26 16:00

這個有辦法調賬嗎?

鄒老師 解答

2019-04-26 16:01

你好,完整分錄是這樣
借;應收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅    貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

???? 追問

2019-04-26 16:06

那我上個月做錯的賬,這個月還可以調整嗎?

鄒老師 解答

2019-04-26 16:06

你好,可以做相應調整的

???? 追問

2019-04-26 16:07

怎么調整?

鄒老師 解答

2019-04-26 16:07

你好,你之前做的收入分錄是?

???? 追問

2019-04-26 16:10

發(fā)生業(yè)務時候:借:應收賬款21374.00
貸:主營業(yè)務收入20751.45
應交稅費:622.55

收到貨款時:借:銀行存款21374.00
貸:應收賬款:21374.00

鄒老師 解答

2019-04-26 16:12

你好,你之前分錄沒有錯誤啊

???? 追問

2019-04-26 16:15

那我資產負債表里面就有應交稅費622.55在掛著啊

???? 追問

2019-04-26 16:16

如果我把它再轉回營業(yè)外收入的話,我以前在應收賬款里面已經確認為收入了???

鄒老師 解答

2019-04-26 16:16

你好,你結轉到營業(yè)外收入,就沒有余額掛賬啊 
借;應交稅費-應交增值稅 622.55   貸;營業(yè)外收入——增值稅減免622.55

???? 追問

2019-04-26 16:17

那豈不是主營業(yè)務收入里面有這一筆錢,營業(yè)外收入里面又有這筆錢,應該不對呀?

鄒老師 解答

2019-04-26 16:17

你好,主營業(yè)務收入沒有這筆錢啊,應收賬款才包括這個減免的增值稅的

???? 追問

2019-04-26 16:19

哦哦,好的,我再看看

鄒老師 解答

2019-04-26 16:20

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,不含稅貨款確認收入,減免的增值稅結轉到了營業(yè)外收入,這個不存在兩次稅費啊 你所指的兩次是如何得來的
2019-04-26 15:57:53
您好,是的,是正確的,不過假如是軟件記帳的話,營業(yè)外收入做貸方負數(shù)更好,您是手工帳,這樣就可以了
2020-08-01 09:54:29
你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 這就可以了。
2019-06-03 15:32:47
借:銷售費用 應交稅費 貸:應收賬款 。你的這一筆分錄,應該是 借:銷售費用 貸:應收賬款。小規(guī)模進項不得抵扣。 你應該交的增值稅稅,是你這筆分錄 里面的應交稅費。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-01-14 13:42:02
借:銀行存款20 貸:主營業(yè)務收入 20 可以直接做這個就可以
2020-12-11 18:21:02
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