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送心意

金子老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-04-28 14:43

老師,請(qǐng)問在填18年所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表A105080表中,固定資產(chǎn)帳載金額,資產(chǎn)原值是否就是我的科目余額表2018年12月的固定資產(chǎn)科目余額?

金子老師 解答

2019-04-28 14:55

您好,學(xué)員,科目余額表的期初余額加上本期發(fā)生額。

寒冰 追問

2019-04-28 15:47

老師,固定資產(chǎn)期初余額加本期發(fā)生額不就是期末余額嗎?

金子老師 解答

2019-04-28 15:51

學(xué)員,那就可以,因?yàn)橛械钠髽I(yè)固定資產(chǎn)有處置,貸方也有發(fā)生額,所以這樣的不能直接用期末余額。您公司不涉及貸方,即期初余額加本期發(fā)生額就是期末余額的話,就直接取期末數(shù)即可。

寒冰 追問

2019-04-28 16:11

老師,我們?cè)?月份有處置一臺(tái)使用過得車,固定資產(chǎn)貸方也有發(fā)生額,按照您剛才的說法,我不能按照余額填,那我該怎么填呀?

寒冰 追問

2019-04-28 16:13

老師,再補(bǔ)充一下,處置的這臺(tái)車只用了不到半年。

金子老師 解答

2019-04-28 16:49

學(xué)員,我上面解答有些問題,容易造成申報(bào)時(shí)和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,您可以忽略我上面的解答。
您直接取科目余額表12月份的期末數(shù)即可。

寒冰 追問

2019-04-28 17:01

好的,謝謝老師

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老師,請(qǐng)問在填18年所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表A105080表中,固定資產(chǎn)帳載金額,資產(chǎn)原值是否就是我的科目余額表2018年12月的固定資產(chǎn)科目余額?
2019-04-28 14:43:57
填固定資產(chǎn)科目年末余額
2023-05-23 09:02:46
你好,是科目余額表中的固定資產(chǎn)期末余額
2022-04-11 14:36:04
資產(chǎn)原值是指固定資產(chǎn)期初余額,本期借方增加額是指固定資產(chǎn)期初余額減去固定資產(chǎn)期末余額的差額。
2023-03-10 13:23:59
所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中固定資產(chǎn)原值應(yīng)填入期初余額,而不是期末余額。因?yàn)槠诔跤囝~代表的是持有至賬務(wù)期初的固定資產(chǎn)總額,反映了上一期的財(cái)務(wù)狀況,是正確的利用賬務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)變動(dòng)歷史的基礎(chǔ)。而期末余額則可能會(huì)受到購(gòu)買、出售、報(bào)廢等活動(dòng)的影響,它僅僅反映出當(dāng)期的固定資產(chǎn)狀態(tài),而不能真正反映出原有固定資產(chǎn)數(shù)量和價(jià)值。 拓展知識(shí):固定資產(chǎn)折舊及攤銷,是通過將固定資產(chǎn)的原值按一定比例逐年分?jǐn)?,使其在各個(gè)會(huì)計(jì)期間中能夠被報(bào)酬,以此來達(dá)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平衡的目的,在實(shí)施固定資產(chǎn)折舊攤銷之前,需要對(duì)固定資產(chǎn)的原值進(jìn)行正確的填報(bào),以保證折舊攤銷的準(zhǔn)確性。
2023-03-23 09:41:54
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