,關(guān)于購(gòu)進(jìn)金稅盤抵扣銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理怎么做
計(jì)劃加
于2019-04-28 16:44 發(fā)布 ??1770次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-28 16:46
您好
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費(fèi)用
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您好
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
貸 管理費(fèi)用
2019-04-28 16:46:41

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-27 19:30:25

你好 做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-20 10:08:47

購(gòu)買借管理費(fèi)用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-16 14:15:46

你好!要做的。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
2019-12-20 16:42:17
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計(jì)劃加 追問
2019-04-28 17:07
bamboo老師 解答
2019-04-28 17:43