
餐飲內(nèi)公司,沒有進(jìn)項(xiàng)票,只有收據(jù)什么的,企業(yè)所得稅,怎么弄?能否稅前扣除?
答: 你是查帳征收的收據(jù)不可以稅前扣除的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請(qǐng)問下公司給員工購(gòu)買的意外險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以扣除嗎?另外,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
答: 你好!作為員工福利的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 在所得稅前有扣除限額。


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2019-04-28 22:27
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2019-04-29 07:37
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