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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-02 10:42

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

小窩頭 追問

2019-05-02 10:42

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-05-02 10:43

你好
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月繳納
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

小窩頭 追問

2019-05-02 10:49

老師,這個月不需要交增值稅,還有結(jié)存呢

鄒老師 解答

2019-05-02 10:50

你好,不需要繳納增值稅,就這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

小窩頭 追問

2019-05-02 10:57

然后下個月我應(yīng)該交增值稅的時候怎么轉(zhuǎn)出來呢?

鄒老師 解答

2019-05-02 11:00

你好,比如當(dāng)月進(jìn)項留抵1萬,這樣做分錄
借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬
貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
下個月銷項大于進(jìn)項2萬,就這樣做分錄
借; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月繳納
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款1萬

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相關(guān)問題討論
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-05-02 10:42:17
未交增值稅是說期末有需要繳納的增值稅在這個科目反應(yīng)。
2019-07-21 18:25:25
上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項稅、進(jìn)項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進(jìn)項稅-上期留底進(jìn)項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。
2020-03-31 15:20:00
你好,金額就是銷項稅-本月進(jìn)項稅-上月留抵 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:銀行存款
2019-04-01 11:32:15
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-04 21:57:23
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