老師,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,1借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。2借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報(bào)轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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于2019-05-02 17:40 發(fā)布 ??1281次瀏覽
- 送心意
趙英老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
2019-05-02 17:49
同學(xué)你好,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
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同學(xué)你好,不能抵扣的費(fèi)用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計(jì)入到費(fèi)用中。
2019-05-02 17:49:26

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),就平了。
2021-11-19 15:20:23

您好,正確的分錄步驟如下:
1購(gòu)買(mǎi)辦公用品
借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
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