
老師,職工福利費有進(jìn)賬。我應(yīng)該如何做分錄?
答: 借:管理費用/銷售費用_福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬_福利費 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
請問老師,我這邊有個分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)13 貸:銀行存款 113因為涉及福利費是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的, 該如何做分錄?而且如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話 那福利費就不應(yīng)該是100了,就應(yīng)該是113了,如何做賬?
答: 你好,發(fā)票價稅,合計就是113,是嗎。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月收到一張費用發(fā)票,發(fā)票名稱是藥品,該如何進(jìn)賬?入職工福利費嗎?分錄如何做?
答: 您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利


╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2019-05-04 10:30
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2019-05-04 10:30
玲子 解答
2019-05-04 10:51