老師,3月確認(rèn)了收入,未開票,4月又開了3月未開票收入發(fā)票,要如何處理?分錄如何?
1624977463
于2019-05-04 17:35 發(fā)布 ??2610次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-05-04 18:48
四月開票時(shí),把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),再按發(fā)票寫正確的分錄就可以。
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四月開票時(shí),把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),再按發(fā)票寫正確的分錄就可以。
2019-05-04 18:48:37

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-07-01 10:30:18

同學(xué),你好
你的意思是做成
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-06-29 16:56:00

您好!借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
計(jì)提稅金 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等。
2016-11-14 08:18:07

你好!建議你10月不做。12月做收入就行了。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-12-13 15:05:21
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