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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-20 14:55

老師是維修款2016年的,好幾年前的工程,收到支票

紫怡 追問

2016-12-20 15:28

我們是小規(guī)模納稅人,錢收的是支票,分錄也是
借:主營業(yè)務(wù)成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
                 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣嗎,但我們沒有成本票

宋生老師 解答

2016-12-20 14:49

您好!每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
  借:主營業(yè)務(wù)成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   貸:主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2016-12-20 15:01

您好!看發(fā)票吧。什么時候開的發(fā)票,什么時候入賬。

宋生老師 解答

2016-12-20 15:29

您好!分錄是這樣,至于你沒有成本票。只會增加利潤。

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相關(guān)問題討論
四月開票時,把三月的無票收入紅沖了,然后再開正確的發(fā)票。紅沖的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),再按發(fā)票寫正確的分錄就可以。
2019-05-04 18:48:37
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-07-01 10:30:18
同學(xué),你好 你的意思是做成 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-06-29 16:56:00
您好!借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 計提稅金 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等。
2016-11-14 08:18:07
你好!建議你10月不做。12月做收入就行了。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-12-13 15:05:21
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