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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-05-05 17:07

借:管理費用  貸:現(xiàn)金

倪小秋 追問

2019-05-05 17:31

那抵扣的時候怎么做呢?老師。

姜老師 解答

2019-05-05 19:15

抵扣借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)借:管理費用(負數(shù))

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相關(guān)問題討論
借:管理費用 貸:現(xiàn)金
2019-05-05 17:07:20
你好是航天或者百旺的稅盤嗎?? 借:應交稅費—減免稅額 貸:銀行存款 你在增值稅減免稅申報表中填寫減免稅即可。
2019-09-20 15:05:45
您好 借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 借:管理費用——辦公費 -280
2019-09-20 15:09:43
借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
2018-07-29 13:32:46
借:管理費用—辦公費 280 貸:銀行存款 280 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費 280
2018-09-04 14:17:42
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