老師好,我想請教一個問題,就是18年10月份我有張發(fā)票科目掛錯了,本來應(yīng)該是:借:銷售費用--運費 209 貸:應(yīng)付賬款--耀輝國際貨運 209,但是我當時做成了借:銷售費用--運費 209 貸:庫存現(xiàn)金 209 。然后我1月份點現(xiàn)金才發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)金多了,現(xiàn)在現(xiàn)金多了209元,但是應(yīng)付賬款借方,又有209元沒平,請問老師現(xiàn)在這個怎么處理好,我可以在后面的運費中付一個209元的現(xiàn)金出去,然后發(fā)票回來我沖銷應(yīng)付這樣可以嗎?但是這樣會不會有問題?
︶人生如流水
于2019-05-07 11:36 發(fā)布 ??728次瀏覽
- 送心意
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
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不可以,這屬于前期差錯了,做一筆更正分錄,借:庫存現(xiàn)金209,貸:應(yīng)付賬款-耀輝209 。
2019-05-07 12:13:39

同學(xué) 您好
支付的現(xiàn)金也沒有收據(jù)么?
2019-01-06 20:46:21

你好,對的
2016-12-24 09:03:09

你好
原分錄,借銷售費用,貸,庫存現(xiàn)金,應(yīng)更改為借,銷售費用,貸應(yīng)付賬款
根據(jù)你這個描述,這樣做調(diào)整分錄就是了,借;庫存現(xiàn)金,貸;應(yīng)付賬款
2020-03-12 14:08:38

你好!沒有看到你前面的題目意思,能重新說下嗎,謝謝。
2017-10-25 09:19:03
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