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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-09 10:39

你好,那需要計算出正確的其他應付款金額,然后再建賬才是的

最初 追問

2019-05-09 10:42

我這里有哪里不對嗎

鄒老師 解答

2019-05-09 11:20

你好,這個需要與你單位實際情況數(shù)據比較才知道是否正確的

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相關問題討論
同學你好 付款出去就行
2021-12-02 14:10:56
這個一般是補上,別的沒有問題就沖掉未分配利潤這個
2020-01-20 18:54:22
上面數(shù)據反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產;只是賠虧應當計入“未分配利潤”借方而不應是“實收資本”借方。大致就是這個意思。
2017-03-20 11:06:11
這個只能反初始化了修改期初的
2016-06-24 09:16:02
你好,其他應付款是借款嗎?你賬上沒有資金嗎?
2020-06-11 14:24:35
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