
老師,我們公司在建賬,只有其他應(yīng)付款有一筆金額,其他數(shù)據(jù)沒有,這樣不平,怎么搞?
答: 你好,其他應(yīng)付款是借款嗎?你賬上沒有資金嗎?
老師您好,我這里建賬時(shí)外貿(mào)庫房存貨少報(bào)了20萬,上個(gè)月查出來了補(bǔ)上了,然后貸方放在其他應(yīng)付款了,這個(gè)月這個(gè)存貨比期初多了9540元的,這個(gè)其他應(yīng)付款有變化嗎,我的意思是這個(gè)其他應(yīng)付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學(xué)你好 付款出去就行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是剛開始建賬的時(shí)候,這個(gè)資產(chǎn)合計(jì)6528307.37和這個(gè)其他應(yīng)付款有差額產(chǎn)生的,怎么調(diào)呀
答: 上面數(shù)據(jù)反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產(chǎn);只是賠虧應(yīng)當(dāng)計(jì)入“未分配利潤”借方而不應(yīng)是“實(shí)收資本”借方。大致就是這個(gè)意思。


maize老師 解答
2020-03-13 17:48
茉莉香片 追問
2020-03-13 17:49
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2020-03-13 17:50
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2020-03-13 17:52
maize老師 解答
2020-03-13 17:54
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2020-03-13 18:11
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2020-03-13 18:12