
老師,我們公司在建賬,只有其他應付款有一筆金額,其他數(shù)據(jù)沒有,這樣不平,怎么搞?
答: 你好,其他應付款是借款嗎?你賬上沒有資金嗎?
老師您好,我這里建賬時外貿(mào)庫房存貨少報了20萬,上個月查出來了補上了,然后貸方放在其他應付款了,這個月這個存貨比期初多了9540元的,這個其他應付款有變化嗎,我的意思是這個其他應付款怎么才能到最后給銷沒了,
答: 同學你好 付款出去就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是剛開始建賬的時候,這個資產(chǎn)合計6528307.37和這個其他應付款有差額產(chǎn)生的,怎么調(diào)呀
答: 上面數(shù)據(jù)反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產(chǎn);只是賠虧應當計入“未分配利潤”借方而不應是“實收資本”借方。大致就是這個意思。


冰雨 追問
2020-06-11 14:25
郭老師 解答
2020-06-11 14:27
冰雨 追問
2020-06-11 14:28
郭老師 解答
2020-06-11 14:30
冰雨 追問
2020-06-11 14:33
冰雨 追問
2020-06-11 14:34
郭老師 解答
2020-06-11 14:35