
老師,我們公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)未抵扣,這個(gè)會(huì)不會(huì)預(yù)警
答: 看你企業(yè)稅負(fù),一年的或者一個(gè)季度
如果有留抵稅額,正規(guī)做法是把留抵的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?這樣財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)一定是負(fù)的正常嗎?
答: 您好!不是的。留抵不用單獨(dú)做。 是負(fù)數(shù)是正常的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為進(jìn)項(xiàng)留抵額,負(fù)數(shù)。增值稅表的進(jìn)項(xiàng)留抵額沒(méi)有錄入,現(xiàn)在想把財(cái)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)留抵銷(xiāo)掉,也就是那筆進(jìn)項(xiàng)稅不用了,增值稅報(bào)表中也不做更正,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么銷(xiāo)?
答: 您好!你這個(gè)要求處理不了。正常來(lái)說(shuō),要么就都更正,要么就都不更正。只更正一個(gè)對(duì)不上


靜待茶靡 追問(wèn)
2019-05-10 10:31
郭老師 解答
2019-05-10 10:39