
代開(kāi)的增值稅專票預(yù)繳了增值稅,發(fā)票后面作廢了,多交的稅款沒(méi)有申請(qǐng)退稅,在報(bào)季報(bào)時(shí)作為預(yù)繳稅款,還需退稅,賬務(wù)處理該如何做
答: 你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,后業(yè)務(wù)終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預(yù)繳了增值稅和附加稅費(fèi),現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報(bào)繳納的附加稅費(fèi)能否申請(qǐng)退還,謝謝。
答: 申報(bào)繳納的附加稅費(fèi)也能申請(qǐng)退還
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑企業(yè),一般納稅人,當(dāng)月開(kāi)具增值稅專票,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為500元,異地預(yù)繳稅款1600元,請(qǐng)問(wèn)增值稅賬務(wù)怎么處理?
答: 你好!你這個(gè)500,減去了異地繳納的1600嗎?


美滿的蛋撻 追問(wèn)
2019-05-10 11:55
鄒老師 解答
2019-05-10 12:02