
老師,航天發(fā)票的稅額過了抵扣期限,現(xiàn)在減免增值稅借方有余額,我要怎么做會計(jì)分錄,將這個(gè)減免稅額的借方余額處理掉
答: 您好 請問您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票分錄怎么寫的
航天減免稅款分錄怎么做,如何將減免稅政策款借方余額結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月應(yīng)交稅金借方余額,下個(gè)月增值稅減免稅,減免稅會計(jì)分錄金額是否要扣除上個(gè)月應(yīng)交稅金的借方余額
答: 你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 這樣好判斷 因?yàn)樾∫?guī)模企業(yè)只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目核算的


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2019-05-12 13:06
bamboo老師 解答
2019-05-12 13:08