接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產的元氣四寶 問
您好,商品和服務稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉一般納稅人,什么時候轉合適?剛才老板 問
同學,你好 最好是一年結束再轉,比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉,下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設備 答

老師,支付貨款沒有收到發(fā)票,也沒有采用預付款,直接借應付賬款貸銀行存款可以不?另外等月底收到發(fā)票應該怎么入賬
答: 您好 借 應付賬款 貸 銀行存款 借 成本費用等 貸 應付賬款
您好 ,老師。1、支付的預貨款,還沒有收到發(fā)票和貨。不設置預付科目。應該借:應付賬款 貸:銀行存款。2、支付預付款沒有收到發(fā)票收到貨了怎么入賬。3、貨款已支付,收到發(fā)票 貨怎么入賬?請老師幫忙解答,謝謝!
答: 你好 1.? ? ?那你就做 :借應付賬款貸銀行存款? 2.? ? ?做暫估處理 :借庫存商品 貸 應付賬款? ? 3.? ? ? ?你貨物收到了嗎?? 意思貨款支付了? 發(fā)票收到了 貨還沒有發(fā)票給你們的話。 你做 :借應付賬款貸銀行存款處理??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款里面扣2900電費 發(fā)票沒收到借預付賬款貸銀行等收到發(fā)票了 借管理費用貸預付賬款1.為什么要用預付賬款 沒懂2·可以等著發(fā)票來了直接做分錄借管理費用貸銀行么
答: 同學,你好,可以等發(fā)票來了再做賬,但是如果 跨月了,你錢出去了,肯定要體現(xiàn)一下你支付錢的賬務處理,所以是預付賬款了


周夢 追問
2019-05-12 15:13
bamboo老師 解答
2019-05-12 15:13
周夢 追問
2019-05-12 15:16
周夢 追問
2019-05-12 15:17
bamboo老師 解答
2019-05-12 15:18
周夢 追問
2019-05-12 15:29
bamboo老師 解答
2019-05-12 15:35