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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-13 10:29

你好,計提的金額需要調(diào)1分錢。

你我之間 追問

2019-05-13 10:43

那調(diào)的分錄應(yīng)該怎么做呢?

你我之間 追問

2019-05-13 10:44

老師你好,我想問一下,所有的分錄全部做好,所得稅計提應(yīng)該看哪一個數(shù)據(jù)呀?

月月老師 解答

2019-05-13 10:48

你好,看利潤總額。

你我之間 追問

2019-05-13 10:51

分錄都錄好的時候,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒有地方可以看呀?

月月老師 解答

2019-05-13 10:55

你好,看科目余額表的本年利潤。

你我之間 追問

2019-05-13 11:05

科目余額表里本年利潤沒有顯示4月份的,只有3月份的。

月月老師 解答

2019-05-13 11:21

你好,不會的,你把未記賬憑證勾選上就行。

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相關(guān)問題討論
您好 差額一分錢計入營業(yè)外支出
2019-05-13 14:19:52
你好,計提的金額需要調(diào)1分錢。
2019-05-13 10:29:42
其他支出。祝您工作愉快!
2019-05-15 14:01:45
你好,你可以把沖銷多計提的0.01的增值稅 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入等科目
2019-04-17 15:10:48
減少財務(wù)計提的增值稅銷項稅額一分錢 借:管理費用-0.01 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-0.01
2017-09-19 10:40:01
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