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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-14 13:33

你可以按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費用,當(dāng)月計提,這個是對的

吳紅 追問

2019-05-14 13:39

屬于4月份的稅,5月繳款的,需要補計提分錄嗎?

辜老師 解答

2019-05-14 13:43

要在4月進行計提

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你可以按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費用,當(dāng)月計提,這個是對的
2019-05-14 13:33:43
你好,你認為奇怪的地方時?
2019-07-08 17:32:12
你好,根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定,月末增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目; 對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 附加稅根據(jù)需要可以計提 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅及教育費附加
2018-07-11 12:37:48
您好!一般納稅人不需要特意計提,進銷項之差就可以。 小規(guī)模需要計提,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。
2016-08-15 17:07:53
增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-11 15:26:51
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