
老師,我每個月做計提物業(yè)費,借:管理費用-物業(yè)費 貸:應付賬款 次月去交物業(yè)費,借應付賬款 貸現(xiàn)金 對嗎?
答: 你好,你的分錄很正確。
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應付款-某物業(yè)1884.88,預付賬款-某物業(yè)1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應付款,次月支付是不是借其他應付款,貸銀行存款
答: 你好,你的處理是正確的。

