
老師,我沖銷去年多提的銷項(xiàng)稅跟企業(yè)所得稅分錄怎么寫???我的余額表跟報(bào)表數(shù)字對(duì)不上,應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方
答: 銷項(xiàng)稅是根據(jù)你的發(fā)票來做賬的,不存在多計(jì)提的情況呀,企業(yè)所得稅如果多計(jì)提了的話,就直接盡心沖紅的處理,把多計(jì)提的沖掉。
老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
答: 你沒有認(rèn)證勾選就計(jì)入到帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目 應(yīng)交稅費(fèi)包含了所有的稅 跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上很正常 你要和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅明細(xì)去核對(duì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!我前年計(jì)提工資跟社保憑證弄錯(cuò)了。今年沖銷更正了,導(dǎo)致了我利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用跟管理費(fèi)用中數(shù)字跟明細(xì)賬的數(shù)字對(duì)不上。我報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),我應(yīng)該按利潤(rùn)表的數(shù)字報(bào)還是跟明細(xì)賬中的數(shù)字報(bào)?謝謝!
答: 根據(jù)更正之后那個(gè)申報(bào),需要反結(jié)賬更正12月賬上


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2019-05-16 14:52
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2019-05-16 14:53
徐璐老師 解答
2019-05-16 14:54
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