老師,你好,公司第三方付給公司一筆款30萬(wàn)做為施工 問(wèn)
可以按進(jìn)度確認(rèn)收入的 答
老師好。昨天公司開(kāi)會(huì)。老板在抽煙,我就坐在他旁 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好 有個(gè)員工從現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)工資 工資比較高 問(wèn)
對(duì)的是的,是這么做的。還有,他今年第一次發(fā)工資嘛。以前月份沒(méi)有工資的話,你現(xiàn)在就可以把之前5000抵扣了 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)首次退稅填寫(xiě)是否有倉(cāng)庫(kù)會(huì)有什么影 問(wèn)
同學(xué),你好 按實(shí)填寫(xiě),有倉(cāng)庫(kù),可能會(huì)查倉(cāng)庫(kù) 答

老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對(duì)嗎?怎么跟表上差108.32呢
答: 月底轉(zhuǎn)出未交的 借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 轉(zhuǎn)出多交的 借 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ---應(yīng)交增值稅(住處多交增值稅)
發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅跟報(bào)表上對(duì)不上數(shù),要怎么調(diào)整呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是少計(jì)提了
答: 你好,那就補(bǔ)計(jì)提就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(少結(jié)轉(zhuǎn)金額 )
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)賬余額表里的未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么對(duì)應(yīng)增值稅報(bào)表數(shù)值呢?
答: 你好,學(xué)員:當(dāng)月的未交增值稅,應(yīng)該等于增值稅申報(bào)表的當(dāng)月應(yīng)納稅額


李文靜 追問(wèn)
2019-05-16 18:25
阿文老師 解答
2019-05-17 08:36