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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-05-19 14:06

您好:這種情況需要你與對方公司對賬,將每一筆往來款都必須對清,從中找出差額之所在,然后在根據(jù)實際情況進行調(diào)整記賬憑證。

上善若水。 追問

2019-05-19 14:06

好的 老師

上善若水。 追問

2019-05-19 14:09

老師對賬一般是出納對 還是會計對?

宋艷萍老師 解答

2019-05-19 14:09

一般企業(yè)是往來會計負(fù)責(zé)對賬。

上善若水。 追問

2019-05-19 14:10

宋艷萍老師 解答

2019-05-19 14:14

如果沒有往來會計,看部門工作安排。祝工作順利。

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您好:這種情況需要你與對方公司對賬,將每一筆往來款都必須對清,從中找出差額之所在,然后在根據(jù)實際情況進行調(diào)整記賬憑證。
2019-05-19 14:06:06
您好,按實際到賬97000確認(rèn)銷售收入。
2019-04-22 17:48:17
你好,同學(xué)!建議用現(xiàn)金把欠掛靠公司的先還了。然后現(xiàn)金支付給掛靠公司,顯示出掛靠公司欠貴公司的
2019-01-17 18:20:07
那需要去查,不欠那需要沖掉,但是這個需要做收入才可以,那需要看你們之前對賬單才可以,要是真實不欠就沖掉吧,到時候稅局查到再說吧,。。。。
2020-01-07 10:41:23
同學(xué)你好 這個沒有什么影響
2023-10-16 16:03:33
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