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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-20 09:13

你好,是繳納的增值稅嗎?

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:23

對的,現(xiàn)在已交稅金借方有余額,用結(jié)轉(zhuǎn)么

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:24

我的稅金都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-05-20 09:26

你好
3月份這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
4月份這樣做分錄, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-20 09:30

那我已交稅金科目的余額呢?

鄒老師 解答

2019-05-20 09:36

你好,你根本不需要通過已交稅金科目核算,而是應(yīng)當(dāng)通過 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核算

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