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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-21 09:45

有限公司召開股東會定期會議,是一年一次

上善若水 追問

2019-05-21 09:48

有的章程寫的是一年2次年中和年末,是不是錯的

上善若水 追問

2019-05-21 09:53

一年一次是年末開吧

莊老師 解答

2019-05-21 09:58

你好,不一定,公司章程規(guī)定的時間,最少一年要一次

上善若水 追問

2019-05-21 10:24

好的,股權轉讓協(xié)議,一個人同時轉讓給2個人應該怎么寫,轉讓方(甲方):受讓方(乙方):  受讓方(乙方):  ,這樣寫可以嗎,乙方有一個本來是法人,另外一個是新的股東

莊老師 解答

2019-05-21 11:00

你好,這是另外一個問題 ,另外提問

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相關問題討論
有限公司召開股東會定期會議,是一年一次
2019-05-21 09:45:02
這個做會議費下面核算就可以,但是這個需要有會議記錄,簽到表,會議名稱、時間、地點、目的及參加會議人員花名冊、增值稅發(fā)票、會議現(xiàn)場照片
2019-09-11 19:49:05
您好,學員,哪里?可以發(fā)下截圖嗎?
2020-04-20 11:30:46
學員你好,司股東會議決議落款日期應該和股東會議日期一致
2022-04-04 11:12:19
您好 但股金直到2021年4月才給股金,這能算是入股金
2021-11-18 09:47:19
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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