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送心意

孟潔

職稱會計師

2016-01-12 10:05

之前是沒有負(fù)債的??!

小麗 追問

2016-01-12 10:34

裝修公司簽合同是6萬,本來地板是我們出,但是客戶自己買了花了10000,這個應(yīng)該如何做分錄?

小麗 追問

2016-01-12 10:41

是的

小麗 追問

2016-01-12 10:48

如果是沖減營業(yè)收入
當(dāng)年還好說
如果跨年了
營業(yè)收入不就是負(fù)的了?

小麗 追問

2016-01-12 11:03

合同簽了6萬,對方付了3萬,在裝修過程中,有增加或減少的項目,這些增加或減少的項目如何做分錄?
之前我是 借:應(yīng)收賬款 6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6萬 對方付了3萬 借:銀行存款 3萬 貸:應(yīng)收賬款 3萬 
期間如果有減少3000的項目 借:主營業(yè)務(wù)收入 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000

15年這么做的時候 利潤表沒什么問題
到了16年 年頭有一個減項  如果這么做的話  利潤表主營業(yè)務(wù)收入 顯示的就是負(fù)數(shù)?。?/p>

小麗 追問

2016-01-12 11:05

所以我覺得這些增加或減少的項目是不是應(yīng)該做到管理費用里面
如果減項3000
借:管理費用 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000

小麗 追問

2016-01-12 11:06

我說的這個是內(nèi)帳??!

小麗 追問

2016-01-12 11:14

如果是當(dāng)年的項目里面發(fā)生的還是增加或沖減 主營業(yè)務(wù)收入是吧?

小麗 追問

2016-01-12 11:18

如果是這樣做的話 應(yīng)收賬款 豈不是和實際的不一樣了!!

小麗 追問

2016-01-12 11:22

我是說跨年用以前年度損益調(diào)整的話 本來有減項 應(yīng)收賬款應(yīng)該減少的??!

小麗 追問

2016-01-12 11:24

你說的那個先掛賬 然后一次性轉(zhuǎn)到收入里面的方法我知道,只是老板說他喜歡 用合同金額入賬。

小麗 追問

2016-01-12 11:30

如果1月7號有調(diào)減項目,應(yīng)該做才能讓應(yīng)收賬款余額是正確的呢?

小麗 追問

2016-01-12 11:32

我是這么做的
總感覺怪怪的!

小麗 追問

2016-01-12 11:36

如果用你之前說的預(yù)收賬款來處理的話
利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入 就是實際收到的金額
平時有什么調(diào)整的項目 如果沒付錢的話 就不入賬嗎?

小麗 追問

2016-01-12 11:36

那不是很不方便平時的管理?

小麗 追問

2016-01-12 11:38

用excel登記流水,賬務(wù)就按預(yù)收來處理?

小麗 追問

2016-01-12 11:42

好吧,容我再好好想想,感謝老師的耐心回答。

孟潔 解答

2016-01-12 10:01

可以給老師截個圖圖嘛?

孟潔 解答

2016-01-12 10:22

如果之前沒有掛應(yīng)付賬款的話這筆應(yīng)該是掛費用的。

孟潔 解答

2016-01-12 10:39

也就是說合同6萬,你們?nèi)?,現(xiàn)在6萬已經(jīng)收到了,對方買10000材料,是這個意思嗎?

孟潔 解答

2016-01-12 10:44

借:銀行存款    貸:工程施工收入——合同收入   借:工程施工收入——合同收入 貸:其他應(yīng)付款

孟潔 解答

2016-01-12 10:52

你現(xiàn)在對方支付的這筆款項,你付給對方了嗎?你可以把業(yè)務(wù)描述的詳細(xì)點嗎?太亂了

孟潔 解答

2016-01-12 11:09

跨年的減項不需要調(diào)整本年利潤,借:利潤分配未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整,還是你是裝修公司,選擇的科目其實本身不是很合適,這樣把這部分減去的利潤扣出來就可以了

孟潔 解答

2016-01-12 11:18

對,當(dāng)初如果暫時不確認(rèn)收入,工程完工后再一次性確認(rèn),個人認(rèn)為比較好,希望你以后可以這樣去處理,能解決很多問題,比如暫時掛預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款

孟潔 解答

2016-01-12 11:20

你暫時掛在應(yīng)收賬款,最后從應(yīng)收賬款一次性轉(zhuǎn)入收入,這樣就不會調(diào)來調(diào)去

孟潔 解答

2016-01-12 11:26

跨年應(yīng)收賬款可以直接調(diào)增調(diào)減的,不需要利用以前年度這個科目,只要暫時不確認(rèn)收入就好

孟潔 解答

2016-01-12 11:32

你現(xiàn)在已經(jīng)沒有辦法了,只能調(diào)來調(diào)去,我現(xiàn)在是對你的一個建議,今后工作的建議

孟潔 解答

2016-01-12 11:34

沒問題,暫時只能這樣處理了。。。。。

孟潔 解答

2016-01-12 11:36

是的,我就是這個意思。。。。

孟潔 解答

2016-01-12 11:41

你在帳套就收到錢做筆預(yù)收,最后完工了,預(yù)收轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入就可以的,沒有不方便管理呀

孟潔 解答

2016-01-12 11:43

嗯,不理解可以繼續(xù)提問,不客氣

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以給老師截個圖圖嘛?
2016-01-12 10:01:47
你好,墊付的都需要應(yīng)付賬款
2019-05-09 15:43:07
你好,是購進(jìn)還是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的運費?
2019-05-09 15:33:13
你好,是的,沒付款貸方計入應(yīng)付賬款就是了
2017-08-02 17:14:22
您好 請問去年分錄怎么寫的
2021-10-09 18:51:48
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