
原材料暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本未取得發(fā)票匯算清繳如何做稅務(wù)
答: 您好,學(xué)員,若在匯算清繳結(jié)束之前不能來票,要做納稅調(diào)增,不可以稅前扣除。
18年暫估入賬,借:材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估。暫估的材料結(jié)轉(zhuǎn)到18年的成本了。19年,匯算清繳前取得發(fā)票,該怎么寫分錄?
答: 沖回重新做就可以,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料

