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送心意

文文老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-22 15:46

借:應(yīng)付賬款-暫估30 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 25 貸:以前年度損益調(diào)整 5
匯算清繳表主營業(yè)務(wù)成本直接按25萬填報(bào)

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2019-05-22 15:46:45
借:庫存商品 負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款-暫估??負(fù)數(shù)? 借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2021-12-10 16:26:03
暫估的會(huì)計(jì)分錄就是這樣的,等收到發(fā)票后您直接沖銷,按照發(fā)票入賬就可以了
2018-12-29 15:38:51
老師,匯算清繳前票到,應(yīng)寫成“借:其他應(yīng)收款;貸:庫存商品-暫估”,其中其他應(yīng)收款可以用應(yīng)交稅金、應(yīng)交費(fèi)用等來核算。21年暫估分錄是:借庫存商品-暫估;貸:其他應(yīng)付款,該科目下的暫估實(shí)際上是將應(yīng)交的稅費(fèi),暫時(shí)計(jì)入庫存商品,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,再從庫存商品做出轉(zhuǎn)出,從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入。拓展知識:匯算清繳前票到,一般在企業(yè)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理時(shí)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,以正確的分錄方式進(jìn)行記賬,如果不能正確記賬,可能會(huì)出現(xiàn)賬實(shí)不符,對企業(yè)稅務(wù)管理造成影響。
2023-03-13 17:27:42
你好,不需要的,這個(gè)是匯算清繳才需要做分錄,你調(diào)增不需要的
2020-06-06 14:47:37
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