
老師 我四月份的已經(jīng)結(jié)賬了 但是上個月有一筆管理費用同事沒用完 退了40 40我怎么做賬
答: 你好!你4月份如何做的分錄。
老師,管理費用電腦軟件做賬時,是借方負數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)時登錄應(yīng)該怎么做?
答: 借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)完后,次月做賬時發(fā)現(xiàn)貸方有期初月額0.01元,這個在次月要如何調(diào)帳?
答: 這情況肯定是手工賬,本月只能少結(jié)轉(zhuǎn)管理費用0.01元了

