
老師 我四月份的已經(jīng)結(jié)賬了 但是上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用同事沒用完 退了40 40我怎么做賬
答: 你好!你4月份如何做的分錄。
老師,管理費(fèi)用電腦軟件做賬時(shí),是借方負(fù)數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)登錄應(yīng)該怎么做?
答: 借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完后,次月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)貸方有期初月額0.01元,這個(gè)在次月要如何調(diào)帳?
答: 這情況肯定是手工賬,本月只能少結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用0.01元了

