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愛??Sarah
于2024-06-07 11:32 發(fā)布 ??224次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2024-06-07 11:34
看下是否有管理費用做到貸方了,應(yīng)借方紅字
愛??Sarah 追問
2024-06-07 11:37
我找到了差異。是之前,有一個折舊費用,本來應(yīng)該是研發(fā)折舊,我一直弄的是管理折舊,23.7-24.4吧,然后5月我就把這個科目對調(diào)了,原來是借管理折舊貸累計折舊,調(diào)整后變成了借研發(fā)折舊貸管理折舊。這樣,那是不是管理折舊要寫在借方負(fù)數(shù),這樣就對了??就跟科目余額表一致了
文文老師 解答
2024-06-07 11:42
是,管理折舊要寫在借方負(fù)數(shù),這樣就對了
2024-06-07 11:51
請問,資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)本期數(shù),看科目余額表的固定資產(chǎn)小計嗎?這倆差額的數(shù)字很熟悉,但是不記得是哪里看到過,這個怎么查看
是看科目余額表的固定資產(chǎn)小計
2024-06-07 11:57
但是我找不到差異。然后凈利潤這次也不等于負(fù)責(zé)的未分配利潤,咋回事兒呢老師
2024-06-07 11:59
以前沒出現(xiàn)過,不知道從哪看差異
2024-06-07 12:00
哦,固定資產(chǎn)的本期數(shù)和科目余額表的差異,就是累計折舊期末余額,這個咋調(diào)整老師。是累計折舊不對了嗎還是什么
2024-06-07 12:04
僅憑這些信息,無法判斷,要看明細(xì)與賬
2024-06-07 13:31
看累計折舊的明細(xì)賬?
2024-06-07 13:35
老師,累計折舊期末有余額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益之后?
2024-06-07 13:45
老師,我的疑問其實就是,資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù),是否必須等于科目余額表?因為我對比,有的科目是一致的有的是不一致的。所有者權(quán)益本期數(shù),我記得是等于利潤表的凈利潤的,但是幾期的報表都是不等的,但領(lǐng)導(dǎo)審核沒說有問題。
2024-06-07 14:07
不一定,因為會涉及到往來重分類
2024-06-07 14:13
對我這期報表中存在調(diào)整的重分類。謝謝老師,我懂了
2024-06-07 14:15
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
2024-06-07 14:19
老師,現(xiàn)金流量表最后一個數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金。我的貨幣資金和科目余額表的銀行存款余額一致。但是現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額≠貨幣資金,這是為什么
2024-06-07 14:59
這個不清楚了,可能是公式問題
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2024-06-07 11:37
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2024-06-07 11:42
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2024-06-07 11:51
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2024-06-07 11:51
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2024-06-07 14:59