
賬本往來(lái)以前年度存在有些掛賬無(wú)發(fā)票的往來(lái)如何處理?
答: 是費(fèi)用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)以前年度有暫估入賬,一直掛賬,現(xiàn)手上有發(fā)票,如何沖減這個(gè)暫估的賬?
答: 你好, 先做沖減分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們有員工的借款,但是員工報(bào)銷時(shí)沒(méi)有發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的把這個(gè)無(wú)發(fā)票的這部分做以前年度損益,這么怎么做了
答: 你好,是以前年度的費(fèi)用支出沒(méi)有取得發(fā)票?


輕水 追問(wèn)
2019-05-24 13:41
輕水 追問(wèn)
2019-05-24 13:41
maize老師 解答
2019-05-24 13:55