
老師你好。我們是按照對(duì)公流水做賬,因?yàn)闆]有人做現(xiàn)金賬,沒有通過流水的都是庫存現(xiàn)金支付的,為什么做到最后這兩個(gè)科目還形成負(fù)數(shù)了
答: ?你好;? ? ?這些應(yīng)該是 有個(gè)人墊付的情況把。 你庫存現(xiàn)金 借方?jīng)]有金額。 你一直做貸方 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的;? ??
老師問一下,之前的代賬會(huì)計(jì)做賬,做的庫存現(xiàn)金科目有2萬多,實(shí)際上是沒有現(xiàn)金的,因?yàn)槠綍r(shí)用的現(xiàn)金少,老板也沒讓買現(xiàn)金支票,不設(shè)現(xiàn)金科目可以嗎?現(xiàn)在掛賬的2萬多現(xiàn)金該怎么處理掉呀?
答: 科目要設(shè),你余額可以為零,用其他科目代替,但現(xiàn)金這個(gè)科目是要過渡的,賬上掛的,有費(fèi)用或往來款要付時(shí)就可以沖掉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我之前的會(huì)計(jì)將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬
答: 你好,這里不存在提現(xiàn),放在這個(gè)卡里的錢就是企業(yè)的現(xiàn)金 如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝
之前沒做賬只有部分科目有,現(xiàn)在用軟件建賬,錄入期初都提示試算不平衡,這種情況要怎么做呢、比如我錄入庫存現(xiàn)金一萬,提示試算不平衡
老師這個(gè)對(duì)方科目就是指庫存現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的科目嗎,如果對(duì)方是多科目怎么辦
老師,下圖片中的庫存現(xiàn)金對(duì)方科目是哪一個(gè)?還是另外兩個(gè)科目都是庫存現(xiàn)金的對(duì)方科目?


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2019-05-24 17:57
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2019-05-24 17:59
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2019-05-24 18:03
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2019-05-24 18:04
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2019-05-24 18:11
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2019-05-24 18:36