
月末要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
答: 你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
老師,進項大于銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么做
答: 這樣月末不用另作分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于部分原因,18年的進項和銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),且18年11月申請的退稅也沒有到款,19年我現(xiàn)在該怎么做會計分錄?
答: 您好,您可以補結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

