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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-29 15:54

您好
借:其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金等
借:管理費用等
貸:其他應收款

萍水相逢 追問

2019-05-29 15:57

不要從預付賬款走嗎?
管理費用是不是按部門或者人員分攤?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:00

不要從預付賬款走
應該按照部門分攤到人員 看您軟件怎么設(shè)置的

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:01

當時充值的時候總額是4000元,分給了兩個人,每個人是2000元。但是后期收到的增值稅專票是3800多。這個分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:02

剩下的200到時候還會有發(fā)票來么

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:23

這個充值如果員工在職的話,是一直會有的。但是現(xiàn)在就是金額對不上,因為我們分發(fā)給他的是2000元,但是他在這個月有可能只消費了800多,所以想問下賬是怎么做?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:24

那給的2000 只消費了800多 您可以做備查賬簿

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:35

還有這期間經(jīng)辦人員收到了單位的報銷款,這又如何處理?

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:36

借:其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金等

萍水相逢 追問

2019-05-29 16:48

老師,您能將付款、分配、報銷、收到發(fā)票的分錄做下嗎?謝謝了

bamboo老師 解答

2019-05-29 16:51

付款的時候是付款人個人發(fā)生行為 你單位不用做賬務處理
分配的話 做備查賬即可
報銷收款就我上面那樣賬務處理
加油卡主卡分配到副卡 我單位也有的

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相關(guān)問題討論
您好 借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金等 借:管理費用等 貸:其他應收款
2019-05-29 15:54:31
可以認證的 最好填寫齊全了的
2020-07-02 21:10:18
你好 沒有認證 的是銷售方開紅字信息表和紅字發(fā)票 這樣發(fā)票不能用
2019-12-27 13:48:48
顧客來店買東西需要開具增值稅專用發(fā)票,不可以開
2019-08-22 17:48:31
你好,也就是錢沒經(jīng)過公司對吧,這個你就做其他應付款-法人
2020-05-29 16:18:25
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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