
一般納稅人企業(yè)當(dāng)月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,月底怎么做增值稅的處理,需要轉(zhuǎn)到什么科目,
答: 借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 月末結(jié)轉(zhuǎn),借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項(xiàng)為—20000,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅,我想問(wèn)我11月留下的—20000銷項(xiàng)應(yīng)該填在報(bào)表哪里?謝謝
答: 就是填寫(xiě)在銷項(xiàng)稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,7月有張發(fā)票開(kāi)了3%的稅率,8月開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了,按稅局要求7月的增值稅都是按17%來(lái)申報(bào),這樣要怎么入賬!
答: 你好,按正常的銷售發(fā)票入賬,次月做負(fù)數(shù)分錄


L&T 追問(wèn)
2019-05-30 15:48
郭老師 解答
2019-05-30 15:49