
一般納稅人企業(yè)當(dāng)月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,月底怎么做增值稅的處理,需要轉(zhuǎn)到什么科目,
答: 借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 月末結(jié)轉(zhuǎn),借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項(xiàng)為—20000,現(xiàn)在申報(bào)12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項(xiàng)應(yīng)該填在報(bào)表哪里?謝謝
答: 就是填寫在銷項(xiàng)稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人,7月有張發(fā)票開了3%的稅率,8月開了張負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了,按稅局要求7月的增值稅都是按17%來(lái)申報(bào),這樣要怎么入賬!
答: 你好,按正常的銷售發(fā)票入賬,次月做負(fù)數(shù)分錄

