老師 還是那個積分計錄的問題,好的,那就是客戶小王買了個手機,手機零售價5098元(假設增值稅稅款為586元),他在商城有1000元的積分,現(xiàn)在買這個手機他用600的積分抵扣了部分手機款3000元,剩余400積分留在以后用,那當期的分錄是 1.借:其他應收款--財付通公司(第三方結算平臺)2098 貸:主營業(yè)務收入 5098-586-3000=1512 應交稅費--銷項稅 586 2.借:銀行存款 遞延收益 3000 貸:其他應收款--財付通公司(第三方結算平臺)2098 麻煩看下對嗎 老師我寫不下去了 ,你看下結合我們公司情況,如果是計入遞延收益的那種形式,我這里要怎么修改下
plasticine玉??
于2019-05-31 16:18 發(fā)布 ??924次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-05-31 18:13
借:應收帳款2098
遞延收益3000
貸:營業(yè)收入4512
應交稅費586
借:銀行存款2098
貸:應收帳款
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您好,借銀行存款更合適
2022-03-18 08:32:05

你好,這個收入成本全部沖回去的
2022-01-08 09:44:43

直接做借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項就行了,你用其他應收款的話,借,其他應收款5萬,貸,主營業(yè)務收入4.5萬,應交稅費增值稅0.5萬。你收到錢還得做借銀行貸其他應收款
2020-04-21 16:51:56

同學你好
這個直接調整就可以了
沖減之前的
2022-01-07 11:02:02

你好,是小規(guī)模納稅人?應該先:借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-02-18 12:23:32
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