
老師您好,我賬上以前結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的留抵稅額,這個(gè)月我想轉(zhuǎn)出來(lái),因?yàn)槲覀冞@個(gè)行業(yè)早已是免稅,現(xiàn)在是0稅率,借:成本 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做可以嗎
答: 您好,是可以這樣計(jì)的
進(jìn)項(xiàng)稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項(xiàng)抵扣后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,留抵退稅是我們把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對(duì)的是的增量留底的那一部分退稅。

