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月錦繡
于2019-06-04 12:59 發(fā)布 ??798次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-06-04 13:01
你好!1.先沖回的借:管理費用-37貸:應付-37
蔣飛老師 解答
2.再根據(jù)發(fā)票做賬借管理費用37 貸應付37
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老師,上月管理人員多開一個人工資,相應多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預提的管理費用怎么計分錄呢?
老師配電柜怎么分錄,可以寄到寄到管理費用嗎
減管理費用,這樣的分錄對嗎?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
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蔣飛老師 解答
2019-06-04 13:01