
老師,上月管理人員多開一個人工資,相應(yīng)多計提了一個人的管理費(fèi)用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費(fèi)用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費(fèi)。子公司個別報表折舊是借:管理費(fèi)用,貸累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)提管理費(fèi)用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)


胡錦婕 追問
2021-10-06 10:43
郭老師 解答
2021-10-06 10:44