
劉老師:您好!我公司去年年末留抵-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅科目,今年需要抵扣,請問如何做賬務(wù)處理。
答: 你好!從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
您好!我公司去年年末留抵-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅科目,今年需要抵扣,請問如何做賬務(wù)處理。
答: 你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問應(yīng)交稅費(fèi)科目余額8100,可應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)里進(jìn)項(xiàng)30838,銷項(xiàng)50635,進(jìn)銷減后19797,是怎么回事,內(nèi)賬里應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 您好 內(nèi)賬你可以不價(jià)稅分離,

