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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-04 16:20

你好
借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵進(jìn)項(xiàng)稅額)

???? 追問

2019-06-04 16:26

我現(xiàn)在就是這樣做的,這個(gè)跨年抵扣,這樣賬務(wù)處理沒關(guān)系是嗎

月月老師 解答

2019-06-04 16:27

你好,沒關(guān)系的。其實(shí)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額其實(shí)也是進(jìn)項(xiàng)稅額的一部分。

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相關(guān)問題討論
你好!從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2019-06-04 16:14:55
你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-06-04 16:20:02
一、 這個(gè)可以本月進(jìn)行賬務(wù)處理 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣屬于留抵增值稅,也可以下月或年末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019-08-13 09:27:34
您好 內(nèi)賬你可以不價(jià)稅分離,
2018-12-10 21:13:28
您好,簡(jiǎn)易您每月把申報(bào)表和應(yīng)交稅費(fèi)下的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)明細(xì)賬核對(duì)一下,內(nèi)賬的話,可以不體現(xiàn)稅額直接全額入賬。
2018-12-10 12:19:25
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