
劉老師:您好!我公司去年年末留抵-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅科目,今年需要抵扣,請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理。
答: 你好!從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
您好!我公司去年年末留抵-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅科目,今年需要抵扣,請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理。
答: 你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(待抵進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)科目余額8100,可應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)里進(jìn)項(xiàng)30838,銷項(xiàng)50635,進(jìn)銷減后19797,是怎么回事,內(nèi)賬里應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 您好 內(nèi)賬你可以不價(jià)稅分離,


???? 追問
2019-06-04 16:26
月月老師 解答
2019-06-04 16:27