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小文老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-12-29 15:56
不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結(jié)轉(zhuǎn)清零呀。
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不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結(jié)轉(zhuǎn)清零呀。
2021-12-29 15:56:30

你好,按照實際業(yè)務做賬,不能分內(nèi)外賬
2018-12-10 15:47:23

你好,舉個例子你仔細看看
【例1】2009年9月20日,甲公司預交增值稅200000元,通過銀行付訖;月末,經(jīng)計算甲公司當月增值稅進項稅額為520 000元,銷項稅額為980 000元;結(jié)轉(zhuǎn)當月未交增值稅。10月7日,甲公司通過銀行繳納上月未交增值稅。有關賬務處理如下:
9月20日,預交增值稅會計處理為:
借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)200 000
貸:銀行存款 200 000
9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅=(980 000-520 000)-200 000=260 000(元)
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)260 000
貸:應交稅費——未交增值稅 260 000
10月7日,上交增值稅會計處理為:
借:應交稅費——未交增值稅 260 000
貸:銀行存款 260 000
2019-08-12 00:11:05

您好 內(nèi)賬你可以不價稅分離,
2018-12-10 21:13:28

您好,簡易您每月把申報表和應交稅費下的進項,銷項明細賬核對一下,內(nèi)賬的話,可以不體現(xiàn)稅額直接全額入賬。
2018-12-10 12:19:25
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王果唲 追問
2021-12-29 16:00
小文老師 解答
2021-12-29 16:24
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2021-12-29 16:25
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2021-12-29 16:25
王果唲 追問
2021-12-29 16:59
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2021-12-29 16:59
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2021-12-29 17:16
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2021-12-30 01:11