亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小文老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-12-29 15:56

不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結(jié)轉(zhuǎn)清零呀。

王果唲 追問

2021-12-29 16:00

會無限的增大,就一直掛著嗎

小文老師 解答

2021-12-29 16:24

你們一直都不交稅么

小文老師 解答

2021-12-29 16:25

交稅后數(shù)據(jù)就變小了呀。

小文老師 解答

2021-12-29 16:25

這是負債呀,要是沒償還的話,就是掛著呀。

王果唲 追問

2021-12-29 16:59

是應交稅費下的專欄科目

王果唲 追問

2021-12-29 16:59

銷項進項減免那些

小文老師 解答

2021-12-29 17:16

政策情況下,期末要把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3. 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

小文老師 解答

2021-12-30 01:11

希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!

上傳圖片 ?
相關問題討論
不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結(jié)轉(zhuǎn)清零呀。
2021-12-29 15:56:30
你好,按照實際業(yè)務做賬,不能分內(nèi)外賬
2018-12-10 15:47:23
你好,舉個例子你仔細看看 【例1】2009年9月20日,甲公司預交增值稅200000元,通過銀行付訖;月末,經(jīng)計算甲公司當月增值稅進項稅額為520 000元,銷項稅額為980 000元;結(jié)轉(zhuǎn)當月未交增值稅。10月7日,甲公司通過銀行繳納上月未交增值稅。有關賬務處理如下:   9月20日,預交增值稅會計處理為:   借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)200 000    貸:銀行存款 200 000   9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅=(980 000-520 000)-200 000=260 000(元)   借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅金)260 000    貸:應交稅費——未交增值稅 260 000   10月7日,上交增值稅會計處理為:   借:應交稅費——未交增值稅 260 000    貸:銀行存款 260 000
2019-08-12 00:11:05
您好 內(nèi)賬你可以不價稅分離,
2018-12-10 21:13:28
您好,簡易您每月把申報表和應交稅費下的進項,銷項明細賬核對一下,內(nèi)賬的話,可以不體現(xiàn)稅額直接全額入賬。
2018-12-10 12:19:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...