
預(yù)收款開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表應(yīng)如何填寫(xiě)
答: 正常填寫(xiě)就可以,只是那個(gè)做賬不是收入
老師,當(dāng)月開(kāi)具了增值稅發(fā)票能否不確認(rèn)收入?如果能,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
答: 會(huì)計(jì)上是可以的,稅法是要即時(shí)申報(bào)交稅的不影響
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司12月份有筆收入,在沒(méi)有開(kāi)具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開(kāi)出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開(kāi)具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
答: 您好,沖減上月的收入,重新做這月收入,報(bào)稅時(shí),無(wú)票收入這個(gè)月填負(fù)數(shù),開(kāi)票的正常申報(bào)。


maize老師 解答
2019-06-05 08:41