
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
答: 你好,根據(jù)你的賬務(wù)處理來; 5-6月份不需要再次申報(bào)了
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月未開票收入100萬在增值稅申報(bào)表已確認(rèn)本月開票80萬,怎么沖,填寫在增值稅申報(bào)表哪里?
答: 紅沖80萬 在未開票里填寫負(fù)數(shù) 這樣稅盤會(huì)鎖死 然后去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單到窗口找工作人員給你處理。
老師,當(dāng)月開具了增值稅發(fā)票能否不確認(rèn)收入?如果能,利潤表和增值稅申報(bào)表如何填寫?
上個(gè)季度沒開票就確認(rèn)收入了,這個(gè)季度開票不是還要申報(bào)收入嗎?這樣不是重復(fù)申報(bào)收入了嗎?報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫?
老師,當(dāng)月退稅發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,撤不了了,那這個(gè)月是不是金額就要體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面呢?但是我還沒有確認(rèn)收入。

