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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-06-05 16:41

借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應付款-老板
可以這樣處理

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那正常休產假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應付款,負數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
對的
2017-01-12 10:18:36
你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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