
老師你好,我們單位有個休假10個月3個月產假,10個月沒有給她發(fā)工資,但是保險每個月正常給她交,這幾個月的單位部分原來會計一直計提,單位部分:借管理費用 貸 其他應付款 其余的沒做任何賬務處理,現(xiàn)在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣,扣完為止,現(xiàn)在我需要怎么做分錄
答: 那正常休產假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應付款,負數(shù)
關于租金,平常做了預提分錄(借:管理費用 貸:其他應付款);現(xiàn)在對方開發(fā)票過來了,但是款未付,我要怎么做賬務處理
答: 有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司之前有個員工墊付了買東西的錢9000,當時賬務處理是借,管理費用9000,代其他應付款,9000,那后來她辭職了沒來報這個錢,然后我們公司另外一個員工也就是他老公來拿這個錢,那我賬務上想要,借,其他應付款~王9000,貸其他應付款~張9000就是把這9000轉到他老公那,然后等他出差回來一起結算,這樣的分錄合理么?
答: 對的

