
老師你好,我們單位有個休假10個月3個月產(chǎn)假,10個月沒有給她發(fā)工資,但是保險每個月正常給她交,這幾個月的單位部分原來會計一直計提,單位部分:借管理費用 貸 其他應付款 其余的沒做任何賬務處理,現(xiàn)在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣,扣完為止,現(xiàn)在我需要怎么做分錄
答: 那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應付款,負數(shù)
關(guān)于租金,平常做了預提分錄(借:管理費用 貸:其他應付款);現(xiàn)在對方開發(fā)票過來了,但是款未付,我要怎么做賬務處理
答: 有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司之前有個員工墊付了買東西的錢9000,當時賬務處理是借,管理費用9000,代其他應付款,9000,那后來她辭職了沒來報這個錢,然后我們公司另外一個員工也就是他老公來拿這個錢,那我賬務上想要,借,其他應付款~王9000,貸其他應付款~張9000就是把這9000轉(zhuǎn)到他老公那,然后等他出差回來一起結(jié)算,這樣的分錄合理么?
答: 對的


梅 追問
2016-06-30 09:28
梅 追問
2016-06-30 09:39
鄒老師 解答
2016-06-30 09:24
鄒老師 解答
2016-06-30 09:30
鄒老師 解答
2016-06-30 11:11