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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-30 09:26

老師呀,我想問的是在2月支付房租時,借方其他應付款時如何計算的,貸10000

追問

2016-06-30 09:28

票和賬如何做平呢?

追問

2016-06-30 09:39

老師,可能是我沒有說清楚,我想問的是 不走預付,就是房東開一個月的發(fā)票,我支付一個月的費用,但是有一個月的  免租期 ,從第二個月我計提的多少費用才和支付的費用能平

鄒老師 解答

2016-06-30 09:24

你好,可以這樣進行處理的

鄒老師 解答

2016-06-30 09:30

支付房租
借;預付賬款     貸;銀行存款
取得發(fā)票   借;管理費用    貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-06-30 11:11

把實際支付的費用除以12,確定每個月的租金就可以了

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那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應付款,負數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
對的
2017-01-12 10:18:36
你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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