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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-07 18:11

你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數(shù)。一般在同一個年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。

追問

2019-12-07 18:17

1、這個是18年的一筆賬需要更正,那么我們在19年這么做可以嗎?
2、每個月不進行收入費用轉(zhuǎn)利潤筆結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?有文件支撐嗎?謝謝

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:26

19年不能直接用會計科目,要用以前年度損益
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)方法(賬結(jié)法和表結(jié)法)
新會計制度規(guī)定,企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(虧損)時,可以采用表結(jié)利潤的方法或賬結(jié)利潤的方法
國內(nèi)一些財務(wù)系統(tǒng)多采用賬結(jié)法,這似乎比較符合中國式習慣。結(jié)算時損益類的虛賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)匯總到本年利潤科目,最后賬戶無余額,資產(chǎn)負債類實賬戶也應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)余額到下一期間做為其期初余額。而國外系統(tǒng)使用所謂的表結(jié)法。

追問

2019-12-07 18:33

那就賬結(jié)法是每月進行結(jié)轉(zhuǎn),表結(jié)法是年末要做結(jié)轉(zhuǎn),不管哪種都需要進行結(jié)轉(zhuǎn),不接轉(zhuǎn)不正確,我可以這么理解嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:44

對的,不結(jié)轉(zhuǎn)不符合準則

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你好,借其他應(yīng)付款-預(yù)提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
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請問你的問題是什么?....
2016-06-30 09:21:06
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數(shù)。一般在同一個年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借預(yù)付賬款 這個,你后續(xù)消費才可以轉(zhuǎn)費用
2019-12-04 14:17:24
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