
6月份暫估費用58000元,借管理費用58000貸:其他應付款-預提費用580008月份收到發(fā)票25000,這個要如何賬務處理?
答: 你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發(fā)票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 請問你的問題是什么?....
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我問下咱們賬務處理每個月做的結轉(zhuǎn)是必須要做嗎?有文件規(guī)定嗎?如果說沒有的話,如果去年有一筆本來要沖其他應付款的,記入了管理費用,月底沒有做過結轉(zhuǎn),到本月要更正那筆錯記如管理費用的,可以直接從做借:其他應付 貸:管理費用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數(shù)。一般在同一個年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。


欣悅 追問
2019-04-08 13:18
月月老師 解答
2019-04-08 13:27